Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026011900008
Data do Empenho 19/01/2026
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 010100000000006
Data do Processo 19/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.26.00.00.0000 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor: 104.910.014-01 - WLLY MARIA CORREIA RODRIGUES
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5002, ANEXA.
Valor Empenhado: R$ 1.550,00
Valor Liquidado: R$ 1.550,00
Valor Pago: R$ 1.472,50

Liquidações

Número Data Valor
2026012000071 20/01/2026 R$ 1.550,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026012000071 2026012000076 20/01/2026 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL R$ 77,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012000071 2026012000076 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3549 61-5 37310823 R$ 1.472,50