Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026011900013
Data do Empenho 19/01/2026
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 010100000000011
Data do Processo 19/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.33.03.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Credor: 008.445.334-67 - LEVI DA SILVA
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A:, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ AL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2026, EM VEÍCULO GM/SPIN 1.8 LT, PLACA ORH6223, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO GAB. DA PRESIDÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVUSA Nº 5006, ANEXA.
Valor Empenhado: R$ 2.500,00
Valor Liquidado: R$ 2.500,00
Valor Pago: R$ 2.375,00

Liquidações

Número Data Valor
2026012000076 20/01/2026 R$ 2.500,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026012000076 2026012000081 20/01/2026 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL R$ 125,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012000076 2026012000081 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3549 61-5 38107642 R$ 2.375,00